岗位职责:

1、参与集团内控制度的修订和完善,根据内控审计情况提出管理建议;

2、监督指导各部门及各子公司各项管理制度和流程建设,协助子公司建立和完善内部控制风险管理体系;

3、参与对总公司及下属企业日常资金收支,财务处理,会计报表的审核工作;

4、参与对下属子公司的物资采购,重大采购销售合同,工程项目,高管及重要岗位人员的离任审计及其他董事会交办的专项审计进行审计监察,并出具专项审计报告。

任职要求:

1、35岁以下,全日制本科学历,会计、审计、财务管理相关专业英语六级优先

2、4年以上工作经验,其中2年以四大或本土八大会计师事务所工作经验,参与过大型集团企业审计

3、具备会计中级职称,注册会计师任职资格优先;

4、熟练使用SAP、熟悉EXCEL函数公式、数据透视表及Excel处理数据抽取及分析的能力;

5、能接受长时间出差。

6、对有色金属行业和矿业领域有一定的了解。


工作地址

北京 银泰中心